

Ingeniero Comercial, Licenciado en Administración de Empresas, con 23 años de trayectoria profesional principalmente en el sector público, especialista en Auditoría Interna, Control Interno, Gestión de Riesgos, Gestión de Recursos, Optimización y Mejoramiento de Procesos y cumplimiento normativo, buscando contribuir a la eficiencia operativa y transparencia en la gestión, garantizando la calidad del servicio y de propender a otorgar valor a la institución a través de la gestión y procesos de auditoría. Altamente capacitado para formar y liderar equipos de trabajos de alto rendimiento y asumir responsabilidades de alto nivel jerárquico.
Profesional con gran experiencia y excelentes dotes de gestión y dirección.
Liderando la Unidad de Auditoría Interna del Servicio y de asesorar a la Dirección Nacional en temas asociados a control interno, austeridad, transparencia, auditoría interna, gestión de riesgos, entre otros como, representar a la Institución ante el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, Contraloría General de la República, Superintendencia de Seguridad Social, Cámara de Diputados, etc. Liderando el equipo de Auditoría contando con 3 personas a cargo. Agregando valor institucional a través del diseño y propuestas de mejoras a los procesos internos.
A cargo de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio y de asesorar al Director Ejecutivo en temas asociados a control interno, austeridad, transparencia, auditoría interna, gestión de riesgos, entre otros. Por otra parte, encargado de representar a la Institución ante el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, Contraloría General de la República, Dirección de Educación Pública (DEP) y Auditoría Ministerial de Educación.
Entre las principales funciones está Asesorar directamente al Director Administrativo de Presidencia de la República en el cumplimiento de sus objetivos, funciones y responsabilidades, así como también en temas asociados a probidad y gobernanza corporativa. Por otra parte, existe las labores de planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar las acciones de administración y gestión del Departamento de Auditoría Interna, a fin de cumplir cabalmente su función de aseguramiento y consulta a la Dirección Administrativa y sus dependencias asignadas, verificando el cumplimiento de las normas, procedimientos y buenas prácticas vigentes en los distintos Departamentos de la Institución, desarrollando las capacidades del equipo de trabajo y fomentando un buen clima organizacional, concurriendo en su conjunto al logro de los objetivos Institucionales. A partir de noviembre de 2018 fui nombrado además Encargado de Ciberseguridad de Presidencia de la República.
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. (CAIGG), Organismo dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
• Marzo de 2014 a 30 de junio 2018, Cargo Coordinador de Auditores Internos de los Ministerios de “Agricultura”, “Trabajo y Previsión Social” y "Salud", prestando asesorías en materias de auditoría interna, control interno, probidad administrativa y gestión de riesgos. A partir de Enero 2014 y hasta Diciembre 2017 a cargo del Control presupuestario del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.
• Diciembre de 2012 a febrero de 2014, Cargo Profesional del Área Evaluación y Aseguramiento, Asesorías en materias de auditoría interna, control interno, probidad administrativa y gestión de riesgos al interior de los Servicios Públicos de la Administración activa del Estado, y en la generación de información y productos asociados a la auditoría interna gubernamental, analizar información, así como las demás funciones investigativas que le fueren encomendadas.
• Noviembre de 2011 a Noviembre de 2012, Sectorialista Back Office, realizando actividades como revisión de informes CGR y efectuar "Flash Report", clasificación de observaciones en informes efectuadas tanto por CGR como por las Unidades de Auditoría Interna de cada Servicio, Revisor de Informes trimestral 263 de Aseguramiento, ejecutor de Minutas Ejecutivas, ejecutor de Minutas Bilaterales, Ejecutor de Minutas por Noticias de Prensa, Consultor por temas relacionados con SIGFE, siendo Sectorialista de los siguientes Ministerios: Agricultura, Hacienda, Desarrollo Social, Energía, Minería y Trabajo y Previsión Social y sus 47 Servicios relacionados. Contacto permanente con los auditores ministeriales y de Unidades de Auditoría Interna de cada Servicio. Revisión de Políticas y Roles de Gestión de Riesgos, Revisión de Matrices de Riesgos.
A cargo de la consolidación Balance General y Análisis de cuentas efectuado por todas las regiones del país, por otra parte, la confección del Balance General y su respectivo análisis de cuentas del Nivel Central. Contabilización y registro de compras y consumo de combustible Nivel Central. A cargo del control de Ingreso y Salida de documentos contables de archivo local. Conocimiento Sistema SIGFE (Sistema de Gestión Financiera del Estado) y SIAF (Sistema de Activo Fijo) a nivel de usuario. Cuadratura del Activo Fijo (SIAF) respecto a la contabilización (SIGFE). Además, labores como revisión o auditorías a regiones respecto de los análisis de cuentas, conciliación bancaria, cuenta corriente dólares. Supervisor de regiones, brindando apoyo y supervisión de los distintos procesos financieros contables, según normas contables establecidas por la Contraloría General de la República de Chile.
A cargo de la Unidad Estratégica de Negocio Capacitación. (OTEC) Conocimiento de la Norma NCH 2728, norma de Calidad de Servicio de Capacitación. Puestas en marcha de la Unidad de negocio "Capacitación".
Desempeñando labores en área recuperación de incobrables. Administrando cartera activa de normalización en Socofin S.A. Área Normalización Banca Empresas, realizando renegociaciones, clasificaciones de riesgo de clientes, alzamientos de garantía, analista de créditos, atención al cliente, entre otras funciones. Dominio de sistemas de cobranza a nivel usuario llamados: Sistel, Flexcube de liquidaciones, E-lex (cobranza judicial) e E-doc (almacenaje de documentos, pagarés, etc.)
Supervisión de actividades contables, administrativas y de RRHH. Labores ejecutadas mientras realicé estudios de pregrado.
Líder de equipos de alto rendimiento y multidisciplinarios Preparación de equipos altamente calificados en materia de Auditoría Interna
Evaluación de desempeño destacadas por parte de la autoridad del Servicio Lo anterior respaldado a través de un adecuado asesoramiento a tanto a la máxima autoridad institucional como a jefaturas de Departamentos y Directores Regionales, según corresponda, contribuyendo en el diseño de planes de acción y propuestas de mejoras a los diferentes procesos institucionales
Nos regimos por planificaciones estratégicas de la Unidad y de un Plan Anual de Auditoría
Sin duda alguna oriento al equipo a la consecución de objetivos tanto de la Unidad o Departamento y que sean consecuentes con los objetivos institucionales
PRINCIPALES MATERIAS AUDITADAS
• Estados Financieros Servicios de Bienestar.
• Compras públicas.
• Proceso de Gestión de Riesgos. (Aseguramiento y Consultoría)
• Control Interno. (Aseguramiento y Consultoría)
• Pronto pago o pago a 30 días.
• Cuentas Corrientes.
• Transparencia Activa y Pasiva.
• Transferencias de fondos.
• Integridad y código de ética Institucional.
• Uso de vehículos fiscales.
• Asignación de fondos fijos. (Arqueo caja chica)
• Mantención, uso y resguardo de herramientas.
• Inventario.
• Remuneraciones en el sector público.
LOGROS RELEVANTES.
• Conformación de equipos de alto rendimiento y multidisciplinarios.
• Cumplimiento de Plan Anual de Auditoría al 100% en Servicios desempeñando el rol de jefatura.
• Participación en PAMC (Programa de Aseguramiento en Mejoramiento de la Calidad) con la Unidad de Auditoría Interna de INJUV.
• Correcto asesoramiento a jefaturas y directores regionales, según corresponda, en el diseño de planes de acción, ante observaciones de Contraloría General de la República.
• Obtención de Beca para quienes componen la Unidad de Auditoría Interna de Diplomado en Ciberseguridad para auditores gubernamentales.
• Adecuado posicionamiento de la Unidad de Auditoría Interna al interior de la institución gubernamental.
• Evaluación de desempeño destacadas por parte de la autoridad del Servicio.
• Curso “Probidad y Transparencia Del Sistema Público”. Mayo de 2010.
• “SIGFE, Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, Componente Contabilidad” Presencial, Aprobado en Septiembre de 2010.
• “SIGFE Componente Contabilidad, Perfil Ejecutivo, E-Learning. Julio 2011. Nota 97%.
• “Sistemas de costeo para la determinación de tarifas de Servicios otorgados por empresas públicas.” Noviembre de 2011.
• “Herramientas para la prevención estratégica del lavado de activos” Dictado por la UAF vía e-learning durante Julio de 2014.
• "Ética Pública” 3 de Julio de 2014.
• “Ley de Bases Generales de la Administración del Estado”, 19 de julio de 2014.
• “Fundamentos del Estatuto Administrativo”, 24 de Julio de 2014.
• “Responsabilidad Administrativa”, 19 de agosto de 2014.
• “Ley de Bases sobre Contratos Administrativos”, 26 de agosto de 2014.
• “Técnicas y Herramientas para el Control de Procesos y la Gestión de la Calidad”, 25 de junio de 2015.
• “Conceptos y Técnicas de Muestreo Estadístico para Auditores Internos”, 30 de junio de 2015.
• “Comunicación del Trabajo de Auditoría Interna”, 02 de julio de 2015.
• “Levantamiento y Modelamiento de Procesos de Negocios”, 02 de julio de 2015.
• “Seminario Internacional sobre Buenas Prácticas en Auditoría Interna Gubernamental”, 22 de octubre de 2015.
• Seminario “Desafíos y Oportunidades para una Auditoría Interna de Gobierno en el nuevo escenario de Chile del Bicentenario”, 19 de agosto de 2016
• Curso Virtual E-learning Análisis Financiero para Auditores. Auditool Org. 12 de Octubre de 2016.
• Certificado de participación en preparación de los módulos 1 y 2 para la obtención de la Certificación Internacional CIA. (Certified Internal Auditor) Septiembre, octubre y noviembre 2016.
• Certificado de participación en preparación del módulo III para obtención de la Certificación Internacional CIA. (Certified Internal Auditor) Octubre y Noviembre de 2017.
• Sistema de Evaluación de Desempeño para Evaluadores, 18 y 26 de julio de 2018. QEC Capacitación.
• Charla de Evaluación del Desempeño. 30 de agosto de 2018. Presidencia de la República.
• Participación de Seminario “Presente y Futuro de la Auditoría Interna de Gobierno” organizado por el CAIGG. 17 de octubre de 2018.
• Curso de Ciberseguridad para auditores internos, dictado por el consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Sr. Carlos Silva Sánchez, organizado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. 18 de octubre 2018.
• Curso preparación prueba de acreditación Chilecompra perfil Auditor. 22 de octubre 2018.
• Curso de Contabilidad Gubernamental Fase I y NICSP-CGR Chile. Mayo de 2019, aprobado con 100% de asistencia y nota final 6.0
• Curso herramientas para establecer un Sistema preventivo antilavado de dinero y anticorrupción en las instituciones públicas. Impartido por la Unidad de Análisis Financiero. Calificación final 6.9 año 2019.
• Acreditación Nivel Avanzado de Chile Compras, obtención del 78% en calificación. (2021-2024)
• Fortalecimiento de la Probidad y Transparencia en el Sector Público. Marzo 2021, Nota final 5,5
• Diplomado en ciberseguridad para auditores gubernamentales. (USACH) 2023.
• Curso de Concientización de Lavado de Activos, noviembre 2024 (CEA-CGR)
• Participación en Congreso Internacional, septiembre 2024 (CGR).
• Curso de Procedimiento de Verificación de Vehículos Estatales, noviembre 2024 (CEA-CGR)
• Curso Integridad Pública para la Lucha contra la Corrupción, noviembre 2024 (CEA-CGR).
• Curso INTEGRIDAD PÚBLICA, julio y agosto 2025 (Servicio Civil y PNUD)
• Curso “ESCALA ÚNICA DE SUELDOS FASE I (EUS)” julio 2025 (Biocéntrico ltda.)